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Datos del Pago
Nro. de Factura
6544
Monto de la Factura
₲ 431.200
Nro. de Orden de Pago
682229
Fecha de Orden de Pago
01-02-2011
Fecha Emisión Cheque
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.632
IVA
Retención DNCP
₲ 1.568
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
DAF 3629
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-13703
Monto Contrato
₲ 9.970.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.957.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.923.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197763
Nombre de la Licitación
Extintores
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf
