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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001353
Monto de la Factura
₲ 4.787.400
Nro. de Orden de Pago
1115
Fecha de Orden de Pago
25-05-2018
Fecha Emisión Cheque
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.561.550
IVA
₲ 35.143

Retención DNCP
₲ 17.186
Retención IVA
₲ 10.981
Retención Renta
₲ 87.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
063/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-145934
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.364.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.239.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac