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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001234
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.306.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            541
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-06-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-06-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-06-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.055.940
        
                                    IVA
                            
            ₲ 391.454
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.188
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 117.436
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 117.436
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Cristian Manuel González Viera
        
                                    RUC
                            
            3193461-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            4/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-21001-20-190877
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 53.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 53.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 49.922.148
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            378503
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD 63/2020-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES Y BARRERAS
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        