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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-1238
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 791.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            320
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-04-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-04-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-04-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 760.947
        
                                    IVA
                            
            ₲ 41.029
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.940
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 12.309
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 15.004
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PRIMITIVA RIVERO
        
                                    RUC
                            
            1479838-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            31/13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27004-14-84801
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 25.695.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 15.511.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 15.029.796
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            254802
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA EL CEMELPA Y LA REGIONAL FILADELFIA
        
                                    Convocante
                            
            Fondo Ganadero (FG.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Fondo Ganadero
        