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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010660
Nro. de Timbrado
15724925
Monto de la Factura
₲ 2.559.200
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.477.771
IVA
₲ 232.655

Retención DNCP
₲ 9.306
Retención IVA
₲ 69.797
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217849
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.875.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.278.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407891
Nombre de la Licitación
Provisión de Firma Digital
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación