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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018599
Nro. de Timbrado
16743230
Monto de la Factura
₲ 3.632.000
Nro. de Orden de Pago
1385
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.385.023
IVA
₲ 330.182
Retención DNCP
₲ 12.679
Retención IVA
₲ 99.055
Retención Renta
₲ 132.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
703
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223083
Monto Contrato
₲ 48.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.976.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.972.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408572
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2022 "Adquisición de insumos para Guardería"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana