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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012870
Monto de la Factura
₲ 7.690.800
Nro. de Orden de Pago
1173
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.313.811
IVA
₲ 699.164

Retención DNCP
₲ 27.407
Retención IVA
₲ 209.749
Retención Renta
₲ 139.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
20/12
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-56661
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.863.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.406.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235656
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill