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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036026
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. de Orden de Pago
20154762
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.975.026
IVA
₲ 1.622.727
Retención DNCP
₲ 63.611
Retención IVA
₲ 486.818
Retención Renta
₲ 324.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
56244
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-104359
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.043.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Coronas de Flores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
