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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 17.029.650
Nro. de Orden de Pago
20165074
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.194.888
IVA
₲ 1.548.150

Retención DNCP
₲ 60.687
Retención IVA
₲ 464.445
Retención Renta
₲ 309.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LIZ ROCIO CAMPORA VAZQUEZ
RUC
3210410-3
Número de Contrato
56266
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-109942
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.921.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.062.659

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288297
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Mamparas Sede Central y Gran Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande