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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 23.337.600
Nro. de Orden de Pago
201511049
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.193.633
IVA
₲ 2.121.600
Retención DNCP
₲ 83.167
Retención IVA
₲ 636.480
Retención Renta
₲ 424.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ ROCIO CAMPORA VAZQUEZ
RUC
3210410-3
Número de Contrato
56266
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-109942
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.921.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.062.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288297
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Mamparas Sede Central y Gran Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
