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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 3.812.600
Nro. de Orden de Pago
20163341
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.625.713
IVA
₲ 346.600

Retención DNCP
₲ 13.587
Retención IVA
₲ 103.980
Retención Renta
₲ 69.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LIZ ROCIO CAMPORA VAZQUEZ
RUC
3210410-3
Número de Contrato
56266
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-109942
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.921.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.062.659

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288297
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Mamparas Sede Central y Gran Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande