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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003516
Monto de la Factura
₲ 12.146.200
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.550.815
IVA
₲ 1.104.200

Retención DNCP
₲ 43.285
Retención IVA
₲ 331.260
Retención Renta
₲ 220.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104118
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.612.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.749.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283149
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Privado Nacional e Internacional para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales