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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-00005097
Monto de la Factura
₲ 8.030.000
Nro. de Orden de Pago
1197
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.636.384
IVA
₲ 730.000

Retención DNCP
₲ 28.616
Retención IVA
₲ 219.000
Retención Renta
₲ 146.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104118
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.612.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.749.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283149
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Privado Nacional e Internacional para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales