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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005604
Monto de la Factura
₲ 6.712.467
Nro. de Orden de Pago
1190
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.383.434
IVA
₲ 610.224

Retención DNCP
₲ 23.921
Retención IVA
₲ 183.067
Retención Renta
₲ 122.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104054
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.997.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.546.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283144
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Café en Máquinas para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales