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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-001563
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.886.700
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            811
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-12-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-12-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-12-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.652.284
        
                                    IVA
                            
            ₲ 444.245
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 17.042
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 130.424
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 86.950
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIGITAL WORK SRL
        
                                    RUC
                            
            80025464-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            018/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-15-105212
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 140.312.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 58.491.075
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 55.629.071
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            284393
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Alquiler de fotocopiadoras
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Arquitectura
        