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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001173
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.468.400
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            390
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-07-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-07-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-07-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.808.204
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.224.400
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 47.996
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 367.320
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 244.880
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FOCAPRO SA
        
                                    RUC
                            
            80023613-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            010/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-15-104045
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 137.935.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 68.652.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 65.286.803
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            287286
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Servicios Gastronómicos 
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Arquitectura
        