- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010021721
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
06-05-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
IVA
₲ 463.636
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103945
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.548.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283145
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral y Arreglos Florales para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales