Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 11.628.550
Nro. de Orden de Pago
2529
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.058.540
IVA
₲ 1.057.141

Retención DNCP
₲ 41.440
Retención IVA
₲ 317.142
Retención Renta
₲ 211.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85677
Monto Contrato
₲ 76.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.094.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268491
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos y productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas