Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 4.955.000
Nro. de Orden de Pago
2420
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.712.114
IVA
₲ 450.455

Retención DNCP
₲ 17.658
Retención IVA
₲ 135.137
Retención Renta
₲ 90.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86538
Monto Contrato
₲ 44.515.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.718.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.296.892

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268482
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas