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Datos del Pago

Nro. de Factura
0070010001705
Monto de la Factura
₲ 1.234.200
Nro. de Orden de Pago
1229802
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.229.802
IVA
₲ 112.200

Retención DNCP
₲ 4.398
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
78/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88087
Monto Contrato
₲ 14.947.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.099.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.086.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268767
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia