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Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0024593
Nro. de Timbrado
14555837
Monto de la Factura
₲ 1.931.666
Nro. de Orden de Pago
813
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.819.488
IVA
₲ 175.606
Retención DNCP
₲ 6.814
Retención IVA
₲ 52.682
Retención Renta
₲ 52.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
613
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189948
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.162.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.119.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382657
Nombre de la Licitación
CD N° 13/2020 "Servicio de mantenimiento y/o reparación menor de vehículos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana