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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-00073
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 44.980.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1631
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-12-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-12-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-12-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 44.980.000
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 160.292
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 
        
                                    RUC
                            
            1151277-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            3794
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-11-39352
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 44.980.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 87.915.455
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 87.755.163
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            224876
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Aparatos Telefonicos, Walkies y Equipos de Audio
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        