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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012000051
Nro. de Timbrado
12310190
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. de Orden de Pago
811
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.841.193
IVA
₲ 1.036.364

Retención DNCP
₲ 40.625
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 207.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-142867
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.841.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325313
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo