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Datos del Pago

Nro. de Factura
35176_35177
Nro. de Timbrado
123555514
Monto de la Factura
₲ 14.999.600
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.347
IVA
₲ 1.363.600

Retención DNCP
₲ 53.453
Retención IVA
₲ 409.080
Retención Renta
₲ 272.720
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-145371
Monto Contrato
₲ 14.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.999.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329095
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel con criterios de sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas