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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000203
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12479765
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.950.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4527
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-12-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-12-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-12-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.756.379
        
                                    IVA
                            
            ₲ 359.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.076
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 107.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 71.818
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
        
                                    RUC
                            
            684370-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28003-17-137491
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 89.830.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 89.065.985
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 84.761.007
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            329699
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Pilar (UNP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas
        