- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000289
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.070.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            10299
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-12-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-12-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.968.532
        
                                    IVA
                            
            ₲ 188.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.377
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 56.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 37.636
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HERNAN ISABELINO BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            909969-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28003-14-92684
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.958.150
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.979.836
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            273434
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        