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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 1.887.500
Nro. de Orden de Pago
3092
Fecha de Orden de Pago
14-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.794.979
IVA
₲ 171.591

Retención DNCP
₲ 6.726
Retención IVA
₲ 51.477
Retención Renta
₲ 34.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
03-06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-87003
Monto Contrato
₲ 79.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.192.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.310.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276324
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas