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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 26.770.000
Nro. de Orden de Pago
3059
Fecha de Orden de Pago
08-05-2014
Fecha Emisión Cheque
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.457.783
IVA
₲ 2.433.636
Retención DNCP
₲ 95.399
Retención IVA
₲ 730.091
Retención Renta
₲ 486.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
03-06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-87003
Monto Contrato
₲ 79.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.192.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.310.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276324
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas
