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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000025
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.253.400
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4315
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-09-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-09-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-09-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.142.942
        
                                    IVA
                            
            ₲ 204.855
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.030
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 61.457
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 40.971
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
        
                                    RUC
                            
            684370-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28003-14-87931
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 83.392.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 83.392.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 79.304.274
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            276299
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Pilar (UNP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas
        