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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            676
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.237.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1052
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-12-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-12-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-12-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.224.000
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.000
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANDRES REINALDO MENDEZ
        
                                    RUC
                            
            987657-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            184
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22003-12-49476
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 26.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.526.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 19.422.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            235278
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Analisis, Programacion y Actualizacion de Modulos Informaticos para el Departamento de Tesoreria
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cordillera
        