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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            005-002-0001934
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15025967
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 680.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1934
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-11-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-11-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 639.911
        
                                    IVA
                            
            ₲ 61.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.399
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 18.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 18.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMPAÑIA PARAGUAYA DE RULEMANES SA
        
                                    RUC
                            
            80003592-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            4
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12007-21-202472
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.991.182
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.410.455
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            356848
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de cubiertas.
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación
        