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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0080447
Monto de la Factura
₲ 72.557.580
Nro. de Orden de Pago
201810308
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.343.964
IVA
₲ 6.596.144

Retención DNCP
₲ 255.930
Retención IVA
₲ 1.978.843
Retención Renta
₲ 1.978.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
7284
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-164181
Monto Contrato
₲ 84.242.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.242.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.350.497

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342168
Nombre de la Licitación
Cd_6333.Seguro Todo Riesgo Operativo Edificios y Contenido de Agencias Regionales, Oficinas de Cobranzas y Áreas Administrativas de Proyecto de Construcción de la Central Hidroeléctrica del Rio Yguazú y para Vehiculos del Proyecto Yguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande