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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011481
Nro. de Timbrado
16943044
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
1070
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.378.000
IVA
₲ 1.500.000

Retención DNCP
₲ 57.600
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PCG AUDITORES CONSULTORES
RUC
80020816-1
Número de Contrato
032/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23018-23-232010
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.971.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.756.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428244
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill