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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002796
Monto de la Factura
₲ 2.813.250
Nro. de Orden de Pago
1513
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.649.877
IVA
₲ 255.750

Retención DNCP
₲ 9.923
Retención IVA
₲ 76.725
Retención Renta
₲ 76.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
055/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-165282
Monto Contrato
₲ 99.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.712.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.650.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343351
Nombre de la Licitación
Soporte del Software de Administración del Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo