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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.735.890
IVA
₲ 452.727
Retención DNCP
₲ 17.747
Retención IVA
₲ 135.818
Retención Renta
₲ 90.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87174
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271800
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu
