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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000042
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.475
IVA
₲ 229.091
Retención DNCP
₲ 8.980
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 45.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89136
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.963.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.169.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271438
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y EXTINCION DE INCENDIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro
