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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006660
Nro. de Timbrado
11831196
Monto de la Factura
₲ 2.440.000
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.396
IVA
₲ 221.818

Retención DNCP
₲ 8.695
Retención IVA
₲ 66.545
Retención Renta
₲ 44.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-130474
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.986.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308938
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Segundo Llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu