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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001192
Nro. de Timbrado
11466059
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 227.273

Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-133851
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318827
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA C.J. ALTO PARAGUAY
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción