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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004519
Nro. de Timbrado
11658058
Monto de la Factura
₲ 13.020.000
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.381.783
IVA
₲ 1.183.636

Retención DNCP
₲ 46.399
Retención IVA
₲ 355.091
Retención Renta
₲ 236.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125590
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.892.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.762.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305217
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Varios para Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación