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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002148
Nro. de Timbrado
11509911
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
₲ 2.272.727

Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONDE S.A.
RUC
80013702-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124585
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311984
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE JUEGOS PARA PARQUE INFANTIL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay