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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-00980
Monto de la Factura
₲ 4.416.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.199.536
IVA
₲ 401.455

Retención DNCP
₲ 15.737
Retención IVA
₲ 120.436
Retención Renta
₲ 80.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
50/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-80027
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.036.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.188.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259821
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresion
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas