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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002340
Monto de la Factura
₲ 51.000
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.818
IVA
₲ 4.636
Retención DNCP
₲ 182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
50/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-80027
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.036.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.188.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259821
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresion
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
