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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011350
Nro. de Timbrado
14916072
Monto de la Factura
₲ 3.146.063
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.960.588
IVA
₲ 286.006
Retención DNCP
₲ 11.097
Retención IVA
₲ 85.802
Retención Renta
₲ 85.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-197807
Monto Contrato
₲ 65.024.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.730.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.276.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387270
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia
