- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010020018602
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.791.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            931
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-01-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.450.064
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.428
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVISYS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80003583-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            07/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-21-201847
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 33.874.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 39.315.120
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 37.327.507
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            388377
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        