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Datos del Pago

Nro. de Factura
93
Nro. de Timbrado
11870818
Monto de la Factura
₲ 14.646.950
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.928.984
IVA
₲ 1.331.541

Retención DNCP
₲ 52.196
Retención IVA
₲ 399.462
Retención Renta
₲ 266.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-123392
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.162.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.302.615

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas