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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-004646
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. de Orden de Pago
1556
Fecha de Orden de Pago
04-10-2012
Fecha Emisión Cheque
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.691
IVA

Retención DNCP
₲ 1.309
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-53059
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.299.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.068.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238162
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac