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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            2547/2560
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 520.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            57
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-04-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-05-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 518.109
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.891
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LEANDRO GENES OVIEDO
        
                                    RUC
                            
            662318-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            003
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-10-1088
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 30.980.579
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 30.930.406
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            185875
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX Y MITSUBISHI L200 DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CAAGUAZU
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu
        