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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022851
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
19446
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.182
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
PBS/CD/11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-85066
Monto Contrato
₲ 33.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.799.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.140.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265761
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado
