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Datos del Pago

Nro. de Factura
3927
Nro. de Timbrado
12057337
Monto de la Factura
₲ 10.420.000
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.382.109
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 37.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIETER WERNER FEDERAU CANDIA
RUC
1473359-5
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22016-17-139642
Monto Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.247.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329002
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE TORNERÍA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron