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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000641
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000027885
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-04-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-04-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-04-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.728.036
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.045.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 40.145
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 313.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 418.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHACO INTERNACIONAL SA
        
                                    RUC
                            
            80026564-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            416-22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-24001-22-222465
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 117.300.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 52.879.720
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 49.536.942
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            410872
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD SBE 06-22 ADQUISICION E INSTALACION DE FILTROS HEPA PARA LOS SERVICIOS DE HEMATOLOGIA Y CENTRAL DE NUTRICION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        